CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B118C42286 | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | Intervento disinfestazione insetti striscianti e ragni | Affidamento Diretto |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
12830990151 - GRUPPO INDACO S.R.L. |
140.0 |
2024-03-25 2024-04-03 |
140.0 |
B50DEAE5EE | Aggiudicata | Agnese Bovio | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi Generali e Culturali | LA BELLA STAGIONE 2024 - 2025 | Affidamento Diretto |
02735940047 - SERVIZI 2000 DI POZZEBON CRISTINA |
02735940047 - SERVIZI 2000 DI POZZEBON CRISTINA |
500.0 |
2024-12-30 2025-02-13 |
610.0 |
B49C69FD3A | Aggiudicata | Giuseppina Gigante | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER L'ASILO NIDO COMUNALE | Affidamento Diretto |
02241290044 - PIERO MOLLO |
02241290044 - PIERO MOLLO |
1690.0 | 0.0 | |
B57EBAFF39 | Aggiudicata | Giuseppina Gigante | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | fornitura di calzature antinfortunistiche per cuochi. | Affidamento Diretto |
02606470041 - OFAI SRL |
02606470041 - OFAI SRL |
385.0 | 0.0 | |
B2B8CE5D7E | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 | Affidamento Diretto |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
822.28 |
2024-08-06 2024-09-28 |
822.28 |
B2703CF4F2 | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | FORNITURA CANCELLERIA E PRODOTTI DA UFFICIO PER UFFICI VARI | Affidamento Diretto |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
06262520155 - DUBINI S.R.L. |
747.12 |
2024-07-11 2024-07-23 |
747.12 |
B1BA31C247 | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | FORNITURA PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTERCOMUNALI | Affidamento Diretto |
01880480049 - CAR GOM di Nota Maurizio & C. Snc |
01880480049 - CAR GOM di Nota Maurizio & C. Snc |
332.0 |
2024-05-17 2024-05-18 |
332.0 |
B03E314BBC | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI SISS - WEB E FORNITURA DEI SERVIZI DATABASE/PROVIDER | Affidamento Diretto |
06668730010 - LA MENDOLA S.a.s. di Vincenzo La Mendola E C. |
06668730010 - LA MENDOLA S.a.s. di Vincenzo La Mendola E C. |
6400.0 |
2024-02-05 2025-01-20 |
6400.0 |
B2915D8B0B | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AI LAVORI PUBBLICI E AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INTERCOMUNALI | Affidamento Diretto |
01910850047 - AUTOTECNICA 3G SNC |
01910850047 - AUTOTECNICA 3G SNC |
1036.77 |
2024-07-24 2024-08-20 |
1043.25 |
B4EBDA1BA6 | Aggiudicata | Enrico Tallone | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Lavori Pubblici | BANDO "NUOVE ENERGIE - MISURA 2 - PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA" PROMOSSO DALLA FONDAZIONE C.R.C. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO INCONTRO IN F | Affidamento Diretto |
03002300048 - DAITEC S.R.L. |
03002300048 - DAITEC S.R.L. |
90000.0 | 0.0 | |
B43D0B9729 | Aggiudicata | Enrico Tallone | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Lavori Pubblici | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALAZZO COMUNALE ED UFFICIO TRIBUTI, DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE EX ART. 59 DEL D.LGS. N.36/2023. | Affidamento Diretto |
03002300048 - DAITEC S.R.L. |
137610.0 | 0.0 | ||
B2BB27B1D5 | Aggiudicata | Erik Bertero | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Finanziaria | FORNITURA DI SCAFFALI A GIORNO, ARMADIETTI A SPOGLIATOIO, BRANDINE E TAPPETO PER PLESSI SCOLASTICI | Affidamento Diretto |
01976920049 - LA LUCERNA SRL |
01976920049 - LA LUCERNA SRL |
2614.28 |
2024-08-08 2024-10-13 |
2614.28 |